Orden de Compra. Nº1385-493-SE09 "MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-493-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3GalónPINTURA PIEZA Y FACHADA BASE BLANCO 1 GL. (PIN0630)PINTURA PIEZA Y FACHADA BASE BLANCO 1 GL. (PIN0630) $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.970 $ 47.970
31201602
Pastas1GalónPASTA MURO F-15 1 GL. TAJAMAR (COD.PAS0130)PASTA MURO F-15 1 GL. TAJAMAR (COD.PAS0130) $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
30161716
Separadores de azulejos1BolsaDISTANCIADOR CERAM. 3MM ENV. 250 UN. (COD.DIS0410)DISTANCIADOR CERAM. 3MM ENV. 250 UN. (COD.DIS0410) $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO LANA TERMOFUSIONADO 18CM (5183) COD.ROD0177RODILLO LANA TERMOFUSIONADO 18CM (5183) COD.ROD0177 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ECOSA 3" (COD.BRO1300)BROCHA ECOSA 3" (COD.BRO1300) $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
30111601
Cemento1UnidadCONCRETO PREPARADO 35KG. PRESEC (H02-SC35) COD.CON0490CONCRETO PREPARADO 35KG. PRESEC (H02-SC35) COD.CON0490 $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
86131502
Pintura4TarroPINTURA PIEZA Y FACHADA BLANCO 1 GL. 13500-01PINTURA PIEZA Y FACHADA BLANCO 1 GL. 13500-01 $ 14.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.560 $ 57.560
23131507
Tela para lijar6PliegoLIJA PLIEGO MADERA 150 (611411) COD.LIJ0370LIJA PLIEGO MADERA 150 (611411) COD.LIJ0370 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
31201602
Pastas1SacoBEFRAGUE BLANCO ENV 5KG. (COD.BEF0050)BEFRAGUE BLANCO ENV 5KG. (COD.BEF0050) $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
31201602
Pastas1SacoBEKRON PASTA A-C TINETA 15KG (COD.BEK0050)BEKRON PASTA A-C TINETA 15KG (COD.BEK0050) $ 10.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.110
Total Neto $ 133.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 133.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.