Orden de Compra. Nº1385-498-SE09 "ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-498-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-7-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Razón Social RENDIC HERMANOS S.A.
R.U.T. 81.537.600-5
Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón3UnidadALGODÓN AMERICANO 250 GRS. COD. 16813 COTIZACIÓN Nº 20018028ALGODÓN AMERICANO 250 GRS. COD. 16813 COTIZACIÓN Nº 20018028 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMB. POETT L. DE LA TIE COD. 202279DESODORANTE AMB. POETT L. DE LA TIE COD. 202279 $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA ZAPATO NEGRO VIRGINIA COD.154099 ESPONJA ZAPATO NEGRO VIRGINIA COD.154099 $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.156 $ 5.156
47131605
Cepillos de limpieza2UnidadSET DE ESCOBILLA ZAPATOS VIRUTEX COD. 162992SET DE ESCOBILLA ZAPATOS VIRUTEX COD. 162992 $ 2.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.258 $ 4.258
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadSILICONA P/AUTO TEAM 400 CC. COD. 19071SILICONA P/AUTO TEAM 400 CC. COD. 19071 $ 2.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.990 $ 21.990
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos2UnidadNUGGET BETÚN PASTA NEGRO 65 GRS. COD. 214589NUGGET BETÚN PASTA NEGRO 65 GRS. COD. 214589 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398 $ 1.398
Total Neto $ 49.742
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 49.742

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.