Orden de Compra. Nº1385-502-SE09 "ARTÍCULOS ASEO E INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-502-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS ASEO E INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3GalónLATEX HABIT. BCO 1GL COD. 724696LATEX HABIT. BCO 1GL COD. 724696 $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónAGUARRAS MINERAL 5LTS. COD. 625329AGUARRAS MINERAL 5LTS. COD. 625329 $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
31201515
Cintas de papel1UnidadRODILLO ESPONJA 4.5 CMS. 11/2 COD. 127645XRODILLO ESPONJA 4.5 CMS. 11/2 COD. 127645X $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
47131608
Cepillos para aseos3UnidadESCOBILLA BAND. C/BASE BLANCO COD. 928941ESCOBILLA BAND. C/BASE BLANCO COD. 928941 $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
52121704
Toallas de mano3UnidadTOALLA DE MANO 45X90 500 GRS. PORCELA COD. 498742 COTIZACIÓN Nº 22200337TOALLA DE MANO 45X90 500 GRS. PORCELA COD. 498742 COTIZACIÓN Nº 22200337 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
Total Neto $ 50.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 50.820

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.