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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1385-504-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE COMPUTACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES Y ART. DE OF. PARA LA OFICINA DEL PDU. DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL. |
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Proveniente de Licitación
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1385-55-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
REGION MILITAR AUSTRAL |
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Razón Social |
REGION MILITAR AUSTRAL
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R.U.T. |
61.114.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
REGION MILITAR AUSTRAL
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R.U.T. |
61.114.000-2 |
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Dirección de Facturación |
PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.968.230-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Unidad | Cartuchos de tinta | CARTRIDGE HP Nº 22 |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.500
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$ 62.500
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43201811
| DVD de lectura y escritura | 100 | Unidad | DVD de lectura y escritura | DVD IMPRIMIBLES |
$ 328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.800
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$ 32.800
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14111509
| Artículos de escritorio | 30 | Unidad | Artículos de escritorio | FORROS DE ARCHIVADOR GRANDE DE PALANCA ANCHA COLOR AZUL |
$ 2.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.900
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$ 63.900
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Unidad | Cartuchos de tinta | CARTRIDGE HP Nº 21 |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 219.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 219.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.