Orden de Compra. Nº1385-513-SE09 "MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-513-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1385-35-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Latas de pintura o barniz4GalónPINTURA PIEZA Y FACHADA BASE BLANCO (COD.PIN0630)PINTURA PIEZA Y FACHADA BASE BLANCO (COD.PIN0630) $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.960 $ 63.960
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónESMALTE CERELUXE BLANCO 1 GL 12300-01 (COD.ESM0935)ESMALTE CERELUXE BLANCO 1 GL 12300-01 (COD.ESM0935) $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.890 $ 14.890
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónOLEO TRICOL CAFE MORO 1 GL (5327505) OLEO1621OLEO TRICOL CAFE MORO 1 GL (5327505) OLEO1621 $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490 $ 10.490
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1GalónDILUYENTE SINTÉTICO ENV. 5 LT. DIDEVAL (COD.DIL0090)DILUYENTE SINTÉTICO ENV. 5 LT. DIDEVAL (COD.DIL0090) $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
Brochas4UnidadBROCHA PLANA CERDA 1/2X3" HELA (COD.BRO1470)BROCHA PLANA CERDA 1/2X3" HELA (COD.BRO1470) $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
31211904
Brochas4UnidadBROCHA PLANA CERDA 1/2X2" HELA (1070124) COD.BRO1460BROCHA PLANA CERDA 1/2X2" HELA (1070124) COD.BRO1460 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211904
Brochas4UnidadBROCHA PLANA CERDA 1/2X1" HELA (1070122) COD.BRO1450)BROCHA PLANA CERDA 1/2X1" HELA (1070122) COD.BRO1450) $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
27112202
Llanas de madera1UnidadLLANA DENTADA 5MM (280X130MM) HELA (1142320) COD.LLA0025LLANA DENTADA 5MM (280X130MM) HELA (1142320) COD.LLA0025 $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31191501
Papeles de lija4PliegoLIJA PLIEGO MADERA 150 (611411) COD.LIJ0370LIJA PLIEGO MADERA 150 (611411) COD.LIJ0370 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
31201503
Cintas adhesivas de protección3RolloCINTA ENMASCARAR 36MM X 40 MT. 3M YT2210100036 (COD.CIN0115)CINTA ENMASCARAR 36MM X 40 MT. 3M YT2210100036 (COD.CIN0115) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
Total Neto $ 123.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 123.760

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.