Orden de Compra. Nº1385-516-SE07 "ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-516-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL CASINO DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL COMISIÓN FOMENTO. (F. INTERNOS)
Proveniente de Licitación 1385-56-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA.
R.U.T. 95.580.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCinta para empaquetarALUSA PLAST 20 M $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695 $ 695
47131501
Trapos2UnidadTraposPAÑO P/LIMPIAR M $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370
14111703
Toallas de papel1UnidadToallas de papelTOALLA PAPEL $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865 $ 865
47131811
Productos de lavandería1UnidadProductos de lavanderíaACE ULTRA MATIC $ 4.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.699 $ 4.699
14111703
Toallas de papel1UnidadToallas de papelTOALLA DE PAPEL $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099 $ 1.099
39101601
Ampolletas halógenas3UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETA 60W $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705 $ 705
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCinta para empaquetarPAPEL FILM PLAST $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665 $ 665
47131811
Productos de lavandería1UnidadProductos de lavanderíaDETERGENTE MATIC $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
47131811
Productos de lavandería1UnidadProductos de lavanderíaDETERGENTE MATIC $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
12141901
Cloro Cl3UnidadCloro ClCLORO TRADICIONAL $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.317 $ 1.317
47121701
Bolsas de basura1UnidadBolsas de basuraBOLSA DE BASURA 10 UN. $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370
47121701
Bolsas de basura1UnidadBolsas de basuraBOLSA GRAN C/CIE $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499 $ 1.499
31211901
Paños para herramientas3UnidadPaños para herramientasBONOBRIL CLASICO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
53131606
Desodorantes1UnidadDesodorantesDESODORANTE CANASTILL $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879 $ 879
53131606
Desodorantes1UnidadDesodorantesDESOD. ACEITE NAT $ 2.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.799 $ 2.799
53131606
Desodorantes1UnidadDesodorantesDESOD AMB TOQUE $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.775 $ 1.775
Total Neto $ 30.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 30.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.