Orden de Compra. Nº1385-598-SE07 "ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-598-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO LOS PIONEROS DE ESTA UNIDAD.
Proveniente de Licitación 1385-90-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura3UnidadBolsas de basuraBOLSA P/BASURA 80X120 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
47131816
Desodorantes1UnidadDesodorantesDESODORANTE AMBIENTAL A/TABACO 360CC $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
12141901
Cloro Cl2UnidadCloro ClCLORO ENV. 1LT $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadBarniz o ceras de mueblesLUSTRAMUEBLES TRAD/ LAVANDA 250ML $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadProductos de limpieza de ventanasLIMPIAVIDRIOS 250ML $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
47131603
Esponjas1UnidadEsponjasPAÑO ESPONJA MULTIUSO 3M (2UN) $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIADOR LIQ. 900ML SUAVIDAD ALGODÓN $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
39101601
Ampolletas halógenas10UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETA ARGENTA 40W PHILLIPS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 13.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 13.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.