Orden de Compra. Nº1387-104-SE10 "Reparación urgente gasfitería"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-104-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Reparación urgente gasfitería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna San Miguel
Impuesto 10761,6
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nueva imagen
Razón Social CONSTRUCTORA Y VIDRIERIA NUEVA IMAGEN LIMITADA
R.U.T. 76.022.324-7
Sucursal nueva imagen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definidaretiro, provisión e instalación llave de paso  $ 56.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.640 $ 56.640
Total Neto $ 56.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.762
TOTAL OC $ 67.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.