Orden de Compra. Nº1387-11044-SE08 "Orden de Compra desde 1387-11004-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-11044-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1387-11004-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1387-11004-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna Santiago
Impuesto 46958,12
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Ugarte
Razón Social CLAUDIO HERNAN UGARTE CONTRERAS
R.U.T. 5.734.832-1
Sucursal Claudio Ugarte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161708
Alfombras de nudos1Unidadalfombrar 40 mts2 repartidos en 3 oficinas  $ 247.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.148 $ 247.148
Total Neto $ 247.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.958
TOTAL OC $ 294.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.