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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1387-15-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1387-2-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1387-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Sur
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R.U.T. |
61.948.100-3 |
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Dirección de Facturación |
RICARDOMRALES 3369 A, SAN MIGUEL |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
8553402,70848 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RICARDOMRALES 3369 A, SAN MIGUEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLEAN GENERAL |
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Razón Social |
CLEAN GENERAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.290.051-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLEAN GENERAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 24 | Unidad | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, SANITACIÓN Y JARDINERÍA, PARA EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SANTIAGO SUR, DE LA REGIÓN METROPOLITANA, UBICADO EN CALLE UBICADO EN CALLE RICARDO MORALES N° 3369, “A”, COMU | servicio mensual sin iva |
$ 1.875.746,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.017.904
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$ 45.017.909
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Total Neto
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$ 45.017.909
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.553.403
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$ 53.571.312
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.