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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1387-24-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA "JORNADA ADECOS" DEL DEPROV. SANTIAGO SUR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Sur
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R.U.T. |
61.948.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Ricardo Morales 3369 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
102354 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ricardo Morales 3369 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hernan esteban |
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Razón Social |
hernan salas davila servicio de eventos coffee bre
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R.U.T. |
76.229.929-1 |
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Sucursal |
hernan esteban |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604 2239-1-LP15
| Concesionarios de casino de comida | 90 | | (1114615 )DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO - CONTINENTAL VALOR POR PERSONA 1134615 | (1114615) DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO - CONTINENTAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 626.400
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$ 626.400
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Total Neto
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$ 626.400
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Descuento
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$ 87.696
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.354
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 641.058
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.