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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1387-44-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-44-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Sur
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R.U.T. |
61.948.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Ricardo Morales 3369 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
65037 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ricardo Morales 3369 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-10-2023 |
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Proveedor |
RICARDO ESTEBAN ARRIAGADA LUMBRERA |
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Razón Social |
RICARDO ESTEBAN ARRIAGADA LUMBRERA
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R.U.T. |
16.908.565-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RICARDO ESTEBAN ARRIAGADA LUMBRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221003
| Cafetería | 35 | Unidad | SER REQUIERE SERVICIO DE CAFETERIA PARA 35 PERSONAS
MARTES 24 DE OCT 2023,
JUGOS SIN AZUCAR
TAPADITOS 5 PP
KUCHEN 1 PP
CAFE, TE, AZUCAR, ENDULZANTE, REVOLVEDORES, VASOS (JUGO Y CAFE)
BSNDEJA PARA SERVIR
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$ 9.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.300
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$ 342.300
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Total Neto
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$ 342.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.037
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$ 407.337
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.