|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1387-73-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-10-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1387-3-LP15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se solicita cancelar orden de compra, que fue generada por error, debido a que el servicio con Empresa Cardi, empieza a contar de 01/03/2016. Se procederá a realizar reversa en proceso de pago.
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1387-3-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Sur
|
|
R.U.T. |
61.948.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
Ricardo Morales 3369 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
396340 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ricardo Morales 3369 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cardi |
|
Razón Social |
MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.067.452-4 |
|
Sucursal |
Cardi |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y JARDINERÍA, PARA EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SANTIAGO SUR DE LA REGIÓN METROPOLITANA, segun adjunto | Está indicado valor NETO mensual |
$ 2.086.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.086.000
|
$ 2.086.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.086.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 396.340
|
|
$ 2.482.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.