Orden de Compra. Nº1387-74-CM19 "Compra de Materiales para Jornadas PSP"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-74-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para Jornadas PSP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 98 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna Santiago
Impuesto 119016
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo248 (1108382 )BLOCK DE APUNTES COLÓN ANILLADO UNIVERSITARIO 7 MM 80 HOJAS UNIDAD 1128382(1108382) BLOCK DE APUNTES COLÓN ANILLADO UNIVERSITARIO 7 MM 80 HOJAS UNIDAD; Código: 80617M7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.752 $ 247.752
44121708
2239-4-LP14
Marcadores261 (1006206 )MARCADOR ARTLINE PIZARRA 5109 PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD 1024206(1006206) MARCADOR ARTLINE PIZARRA 5109 PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD; Código: 85633NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.975 $ 384.975
Total Neto $ 632.727
Descuento $ 6.327
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.016
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 745.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.