Orden de Compra. Nº1387-75-CM19 "Compra de 1000 Lápices Ecológicos Red Pedagógica Educación Personas Jóvenes y Adultas"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-75-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de 1000 Lápices Ecológicos Red Pedagógica Educación Personas Jóvenes y Adultas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna Santiago
Impuesto 156864
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Marmor Abarca
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Sucursal Jaime Marmor Abarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1000 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(360) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000
Total Neto $ 860.000
Descuento $ 34.400
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.864
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 982.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.