Orden de Compra. Nº1387-78-CM18 "PPV COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA CENTRO DE ESTUDIANTES Y PARTICIPACION CIUDADANA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-78-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA CENTRO DE ESTUDIANTES Y PARTICIPACION CIUDADANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-903 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna Santiago
Impuesto 53132
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos115 (1314079 )CARPETA FULTONS OFICIO TRANSPARENTE ELASTICO POLIPROPILENO UNIDAD 1340100(1314079) CARPETA FULTONS OFICIO TRANSPARENTE ELASTICO POLIPROPILENO UNIDAD; Código: T380218; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.035 $ 47.035
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes10 (1007251 )CAJA DE ARCHIVO RHEIN AMERICANA 260 X 301 X 403 UNIDAD 1025251(1007251) CAJA DE ARCHIVO RHEIN AMERICANA 260 X 301 X 403 UNIDAD; Código: R407428; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.260 $ 20.260
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso5 (1137195 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA 75GR ALBURA 90-95% 500 HJS. 1159200(1137195) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA 75GR ALBURA 90-95% 500 HJS.; Código: H120230; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.390 $ 9.390
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso5 (1006598 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598(1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: H105720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo35 (1006386 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5PK CUBO NEON 500HJS. UNIDAD 1024386(1006386) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5PK CUBO NEON 500HJS. UNIDAD; Código: H404524; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.115 $ 178.115
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores114 (1273482 )LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 0,7 PUNTA FINA AZUL UNIDAD 1299483(1273482) LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 0,7 PUNTA FINA AZUL UNIDAD; Código: U434837; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.416 $ 16.416
Total Neto $ 282.466
Descuento $ 2.825
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.132
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 332.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.