Orden de Compra. Nº1387-83-CM18 "PPV COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA ENCUENTRO PROVINCIAL FORMACION CIUDADANA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-83-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA ENCUENTRO PROVINCIAL FORMACION CIUDADANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-053 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna Santiago
Impuesto 76556
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado40 (1007883 )FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon50 (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566(1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo21 (1006382 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD 1024382(1006382) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.778 $ 113.778
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas80 (1006273 )ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO RADO BEIGE UNIDAD 1024273(1006273) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO RADO BEIGE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.640 $ 178.640
Total Neto $ 407.818
Descuento $ 4.894
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.556
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 479.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.