Orden de Compra. Nº1387-84-CM18 "PPV COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-84-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2018
Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-053 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna Santiago
Impuesto 47954
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores13 (1006321 )MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE WBMAR-M PUNTA REDONDA VERDE UNIDAD 1024321(1006321) MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE WBMAR-M PUNTA REDONDA VERDE UNIDAD; Código: P107418; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.659 $ 9.659
44121708
2239-4-LP14
Marcadores13 (1356146 )MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1382609(1356146) MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.058 $ 6.058
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1006265 )MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024265(1006265) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: P183004; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1129117 )MARCADOR FULTONS PERMANENTE AZUL UNIDAD 1151395(1129117) MARCADOR FULTONS PERMANENTE AZUL UNIDAD; Código: L385011; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006386 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5PK CUBO NEON 500HJS. UNIDAD 1024386(1006386) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5PK CUBO NEON 500HJS. UNIDAD; Código: H404524; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores170 (1273482 )LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 0,7 PUNTA FINA AZUL UNIDAD 1299483(1273482) LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 0,7 PUNTA FINA AZUL UNIDAD; Código: U434837; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos170 (1314079 )CARPETA FULTONS OFICIO TRANSPARENTE ELASTICO POLIPROPILENO UNIDAD 1340100(1314079) CARPETA FULTONS OFICIO TRANSPARENTE ELASTICO POLIPROPILENO UNIDAD; Código: T380218; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.530 $ 69.530
Total Neto $ 254.939
Descuento $ 2.549
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.954
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 300.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.