Orden de Compra. Nº1387-97-CM10 "pendrives"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-97-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2010
Nombre de la Orden de Compra pendrives
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna San Miguel
Impuesto 47,9655
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESION UNO
Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA
R.U.T. 78.312.060-7
Sucursal IMPRESION UNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101622
Memoria flash17 (278635) PENDRIVE KINGSTON DT100/4GB UNIDAD 278820(278635) PENDRIVE KINGSTON DT100/4GB UNIDAD; Código: ;Región : RM US$ 15,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 255,00 US$ 255,00
Total Neto US$ 255,00
Descuento US$ 2,55
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 47,97
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 300,42


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.