Orden de Compra. Nº1387-99-CM18 "PPVCOMPROMETE ORDEN DE COMPRA 1387-98-CM18 COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA PROYECTO SAT SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1387-99-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra PPVCOMPROMETE ORDEN DE COMPRA 1387-98-CM18 COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA PROYECTO SAT SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-902 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T. 61.948.100-3
Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369
Comuna Santiago
Impuesto 11134
Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
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Papel para fotocopiadora o impresora6 (1337092 )PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS UNIDAD 1363285(1337092) PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1006325 )MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE WBMAR-M PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024325(1006325) MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE WBMAR-M PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1006329 )MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-UF 0.4 AZUL UNIDAD 1024329(1006329) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-UF 0.4 AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1006316 )MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024316(1006316) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.715 $ 4.715
14111610
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Cartulina5 (1170732 )CARTULINA DIPISA OPALINA HILADA 250 GRS CARTA 100 HJS 1196742(1170732) CARTULINA DIPISA OPALINA HILADA 250 GRS CARTA 100 HJS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.525 $ 21.525
Total Neto $ 59.310
Descuento $ 712
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.134
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 69.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.