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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1388-10-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de alimentación para 3 jornadas de trabajo con SLEP Gabriela Mistral para fortalecer la educación pública, generada por invitación a compra ágil: 1388-9-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
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R.U.T. |
61.948.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Rosita Renard N°1191 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
95786,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rosita Renard N°1191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-06-2026 |
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Proveedor |
LCH BREAK |
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Razón Social |
SERVICIO DE EVENTOS MILITZA NATALIA NEIRA CHIPLE E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.572.019-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LCH BREAK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 91 | Unidad | dia 23 dejunio 15 personas, servicio a las 09:00 hrs., dia 5 de agosto 55 personas servicio a las 11:00 hrs., y 25 de noviembre 21 personas a las 09:00 hrs. Favor enviar alternativas de menu segun descripcion y detalles adjuntos. | |
$ 5.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.140
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$ 504.140
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Total Neto
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$ 504.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.787
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$ 599.927
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.