Orden de Compra. Nº1388-19-AG22 "Compra de Materiales Jornada TP (Supervisión)"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-19-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales Jornada TP (Supervisión)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 127672,4
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AURRERA SPA
Razón Social GRUPO AURRERA SPA
R.U.T. 76.606.446-9
Sucursal GRUPO AURRERA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121711
Rotuladores4CajaMarcador pizarra Marcador pizarra desechable (12 unidades)  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960
44121704
Lápiz pasta4CajaLápices pasta azul Caja de 50 unidades  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
14111509
Artículos de papelería2CajaResma Papel tamaño Carta (10 unidades)  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
60124001
Planchas de corcho8UnidadLaminas de Corcho medida 60x45  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
30151901
Toldos2UnidadToldos retráctil de 3x 4.5 mt. (BLANCO)  $ 122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000
44111513
Soportes para diarios o calendarios1UnidadLámina de acrílico Medidas 130X100  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 671.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.672
TOTAL OC $ 799.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.