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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1388-22-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentación Jornada Hitos verificación establecimientos educacionales SLEP GM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
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R.U.T. |
61.948.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Rosita Renard N°1191 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
94994,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rosita Renard N°1191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-08-2025 |
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Proveedor |
BREAK LIMITADA |
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Razón Social |
BREAK LIMITADA
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R.U.T. |
77.030.208-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BREAK LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 85 | Unidad | CAFÉ DE GRANO, TE, AGUAS DE HIERBA, JUGOS NATURALES DE LA ESTACION. LECHE SIN LACTOSA, DESCREMADA Y NORMAL.
MINI PASTELES, PAN INTEGRAL SIN GLUTEN Y NORMAL PARA TAPADITOS DE TOMATE CHERRY, QUESO BLANCO, LECHUGA, ACEITUNA, JAMON, SALAME, QUESO, RUCULA, PALTA.
Variedad de galletas ARTESANALES. se solicita proponer alternativas de menú
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$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 499.970
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$ 499.970
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Total Neto
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$ 499.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.994
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$ 594.964
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.