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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1388-23-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Materiales escolares Jornada - Feria Literaria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
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R.U.T. |
61.948.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Rosita Renard N°1191 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
16380,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rosita Renard N°1191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707
| Lápices de colores | 24 | Caja | Caja de 12 lápices de colores | |
$ 629,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.096
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$ 15.096
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60121518
| Lápices de grafito | 10 | Caja | Lápices grafito N2 HB hexagonales (Caja de 12 unidades) | |
$ 928,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.280
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$ 9.280
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60121109
| Blocs de dibujo | 24 | Unidad | Block dibujo Medium 99 1/8, hojas murano | |
$ 993,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.832
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$ 23.832
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44121709
| Lápices de cera | 24 | Caja | Lápices de cera jumbo 12 colores | |
$ 1.237,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.688
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$ 29.688
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60121535
| Goma de borrar | 3 | Caja | Caja de 36 gomas de borrar medianas de miga | |
$ 2.772,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.316
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$ 8.316
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Total Neto
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$ 86.212
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.380
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$ 102.592
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.