Orden de Compra. Nº1388-34-CM19 "COMPRA DE 49 VALES DE CARGA DE GAS DE 11 KILOS CATALITICO (MASP)"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-34-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 49 VALES DE CARGA DE GAS DE 11 KILOS CATALITICO (MASP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 72888
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A
R.U.T. 96.928.510-k
Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
2239-7-lp15
Gas de petróleo licuefactado49 (1155557 )GAS LICUADO CATALITICO 11 KG. - REGIÓN METROPOLITANA 1178557(1155557) GAS LICUADO CATALITICO 11 KG. - REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.621 $ 383.621
Total Neto $ 383.621
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.888
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 456.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.