Orden de Compra. Nº1388-43-AG23 "Compra de Materiales Jornada Programa Inducción y Mentoría"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-43-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales Jornada Programa Inducción y Mentoría
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 81 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 43320
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribución Total
Razón Social COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.167.054-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribución Total
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería300UnidadPapelografo blanco: medidas referenciales 58x 83 cm. 25 unidades 56 Gr.  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
60121508
Marcadores de pintura60Unidad60 Plumones o marcadores permanentes de a lo menos 4 colores diferentes.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121708
Marcadores140UnidadDestacadores (punta ancha) de a lo menos 6 colores distintos  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
31201515
Cintas de papel50UnidadCintas Masking Tape, color blanco o similar de 5 cm de ancho.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo60Unidad60 post- It. paquetitos de a lo menos 4 colores  $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800
Total Neto $ 228.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.320
TOTAL OC $ 271.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.