Orden de Compra. Nº1388-52-CM19 "MATERIALES PARA LA JORNADA DE ACTIVIDAD " PLAN NACIONAL APODERADOS EMPODERADOS POR UNA MEJOR EDUCACIÓN PUBLICA (MASP)"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-52-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA JORNADA DE ACTIVIDAD " PLAN NACIONAL APODERADOS EMPODERADOS POR UNA MEJOR EDUCACIÓN PUBLICA (MASP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 8060
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
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Notas de papel autoadhesivo23 (1006424 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD 1024424(1006424) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1332081 )CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 18 X 30 MT REFERENCIA 500 UNIDAD 1358219(1332081) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 18 X 30 MT REFERENCIA 500 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1006195 )MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024195(1006195) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1006196 )MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024196(1006196) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo20 (1359202 )PAPEL DE ENVOLVER DIPISA KRAFT 60 GR TAMANO 77 X 100 CM UNIDAD 1385676(1359202) PAPEL DE ENVOLVER DIPISA KRAFT 60 GR TAMANO 77 X 100 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Total Neto $ 42.850
Descuento $ 429
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.060
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 50.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.