Orden de Compra. Nº1388-58-AG24 "Servicio de Alimentación para Jornada de Verificación y Acompañamiento socioemocional en las comunidades Educativas en Centro Educacional Valle Hermoso 1388-76 COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-58-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación para Jornada de Verificación y Acompañamiento socioemocional en las comunidades Educativas en Centro Educacional Valle Hermoso 1388-76 COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 192185
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARPRODUCCIONES
Razón Social MARPRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 77.749.228-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARPRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería85UnidadConsiderar te, cafe, jugos, tapaditos, empanaditas, brochetas dulces y saladas, pastelitos, galletas. etc. Se solicita enviar propuestas de menú.  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.500 $ 1.011.500
Total Neto $ 1.011.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.185
TOTAL OC $ 1.203.685


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.152.178-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.768.170-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.749.228-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.030.208-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.676.208-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.668.959-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.