|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1388-60-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCCIÓN PARA MATERIALES Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS JORNADAS DE REDES DE MEJORA LA REINA-PEÑALOLEN-VITACURA-LO BARNECHEA-MACUL (MASP) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
|
|
R.U.T. |
61.948.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Rosita Renard N°1191 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
143697 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rosita Renard N°1191 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
yankovic.net |
|
Razón Social |
DISENO Y PRODUCCION ANDRES YANKOVIC EIRL
|
|
R.U.T. |
76.804.690-5 |
|
Sucursal |
yankovic.net |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 | (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(3)
; SERVICIO POR $ 1000(1)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(5)
; SERVICIO POR $ 100.000(7)
|
$ 756.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 756.300
|
$ 756.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 756.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 143.697
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 899.997
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.