Orden de Compra. Nº1388-61-CM18 "MATERIALES PARA LA JORNADA DE ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN (MASP) "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-61-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA JORNADA DE ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN (MASP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-621 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 38342
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos150 (1314079 )CARPETA FULTONS OFICIO TRANSPARENTE ELASTICO POLIPROPILENO UNIDAD 1340100(1314079) CARPETA FULTONS OFICIO TRANSPARENTE ELASTICO POLIPROPILENO UNIDAD; Código: T380218; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.350 $ 61.350
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores150 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: L182811; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso10 (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: H300013; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo70 (1006388 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024388(1006388) NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H400412; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.040 $ 103.040
Total Neto $ 203.840
Descuento $ 2.038
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.342
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 240.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.