Orden de Compra. Nº1388-65-CM14 "RNA COMPRA MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA DEPROV. ORIENTE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-65-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra RNA COMPRA MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA DEPROV. ORIENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 33888,9149
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras10 (21520) CORCHETERA FULTONS CORCHETERA CORTA METALICA CORTA 23557(21520) CORCHETERA FULTONS CORCHETERA CORTA METALICA CORTA; Código: R587104;Región : RM $ 1.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.710 $ 17.710
44111506
2239-24-LP09
Tacos calendario30 (730085) TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE UNIDAD 730085(730085) TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE UNIDAD; Código: D105033;Región : RM $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos6 (975960) DESINFECTANTE LYSOFORM LYSOFORM ANTIBACTERIAL CITRICO 327 CC 990960(975960) DESINFECTANTE LYSOFORM LYSOFORM ANTIBACTERIAL CITRICO 327 CC; Código: D383822;Región : RM $ 1.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.554 $ 10.554
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico5 (976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO PAQUETE DE 6 ROLLOS 991584(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO PAQUETE DE 6 ROLLOS; Código: Z215420;Región : RM $ 17.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.215 $ 86.215
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (977143) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO 5 L 992143(977143) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO 5 L ; Código: Z156690;Región : RM $ 7.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.256 $ 15.256
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U104 (981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: Z330014;Región : RM $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.952 $ 3.952
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (1019988) JABÓN SAFEPRO ALCOHOL GEL 5 LITROS UNIDAD 1040098(1019988) JABÓN SAFEPRO ALCOHOL GEL 5 LITROS UNIDAD; Código: Z250213;Región : RM $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 180.457
Descuento $ 2.094
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.889
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 212.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.