Orden de Compra. Nº1388-66-AG25 "Insumos Deportivos Liceo Carmela Carvaja generada por invitación a compra ágil: 1388-88-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-66-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Deportivos Liceo Carmela Carvaja generada por invitación a compra ágil: 1388-88-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 135185
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor empresa individual
Razón Social JORGE HUMBERTO SALAZAR MUNOZ E I R L
R.U.T. 76.068.704-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal empresa individual
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161613
Almacenamiento de balones o redes de vóleibol1UnidadMalla Voleyball Profesional  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
49161614
Estándar de cancha de vóleibol1ParUn Par de parantes Voleyball  $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
49161608
Pelotas de voleibol15UnidadBalones Voleyball profesional  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.500 $ 208.500
41114501
Dinamómetros4UnidadDinamometros digitales de agarre con capacidad de 90 Km o superior y recarga USB  $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
41114501
Dinamómetros3UnidadDinamometros digitales de empuje y Tracción  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 711.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.185
TOTAL OC $ 846.685


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.577.135-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.