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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1388-72-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN RELATOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA JORNADA PSP A REALIZARSE EL DÍA 20/11/2018 (MASP) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
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R.U.T. |
61.948.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Rosita Renard N°1191 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
55882 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rosita Renard N°1191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delfin Carrasco Hormazabal |
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Razón Social |
DELFIN PATRICIO CARRASCO HORMAZABAL
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R.U.T. |
7.531.408-6 |
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Sucursal |
Delfin Carrasco Hormazabal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 | (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(18)
; SERVICIO POR $ 100(1)
; SERVICIO POR $ 1000(4)
; SERVICIO POR $ 10.000(9)
; SERVICIO POR $ 100.000(2) |
$ 294.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.118
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$ 294.118
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Total Neto
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$ 294.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.882
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 350.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.