Orden de Compra. Nº1388-80-CM18 "RESTITUCIÓN DE MATERIAL ENTREGADOS POR ADMINISTRACIÓN EN CONTEXTO DE PREPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE JORNADAS Y REUNIONES (JORNADAS CON CCAA, JORNADA PACE, JORNADAS CON REDES, JORNADAS DE FORMACIÓN CIUDADANA) (MASP)"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-80-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra RESTITUCIÓN DE MATERIAL ENTREGADOS POR ADMINISTRACIÓN EN CONTEXTO DE PREPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE JORNADAS Y REUNIONES (JORNADAS CON CCAA, JORNADA PACE, JORNADAS CON REDES, JORNADAS DE FORMACIÓN CIUDADANA) (MASP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11-24-03-056 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 882
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar20 (960378 )CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 977378(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
Total Neto $ 4.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 882
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.