Orden de Compra. Nº1388961-377-SE25 "Servicio de mantenimiento de desarrollo y hosting "
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388961-377-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento de desarrollo y hosting
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1388961-50-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Asociación de Municipalidades para la Seguridad en la Zona Oriente
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
R.U.T. 65.118.035-K
Dirección de Unidad de Compra Av El Rodeo 13541, costado BICRIM.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
R.U.T. 65.118.035-K
Dirección de Facturación Av El Rodeo 13541, costado BICRIM.
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 353147,585
Dirección de Envío de la Factura Av El Rodeo 13541, costado BICRIM.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAY & NIGHT DEV
Razón Social JORGE ALFREDO ASTUDILLO ANDRADES
R.U.T. 15.159.951-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAY & NIGHT DEV
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232202
Programas de gestión de documentos1UnidadServicio de mantenimiento, desarrollo y hosting del Sistema de Gestión Documental. Orden de compra correspondiente al mes de julio 2025, monto total fue rebajado por la aplicación de 2 multas.Oferta de Desarrollo y Mantención de Plataforma WEB y Servicios de Hosting asociados a la misma $ 1.858.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.858.672 $ 1.858.672
Total Neto $ 1.858.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 353.148
TOTAL OC $ 2.211.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.