Orden de Compra. Nº1388961-401-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1388961-15-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388961-401-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1388961-15-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Asociación de Municipalidades para la Seguridad en la Zona Oriente
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
R.U.T. 65.118.035-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
R.U.T. 65.118.035-K
Dirección de Facturación Av El Rodeo 13541, costado BICRIM.
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 64676,57
Dirección de Envío de la Factura Av El Rodeo 13541, costado BICRIM.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUMBERTO DAVID MOYA NUNEZ
Razón Social HUMBERTO DAVID MOYA NUNEZ
R.U.T. 9.805.755-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUMBERTO DAVID MOYA NUNEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101505
Servicios de cerrajero1Unidad no definidaMonto correspondiente a los servicios de cerrajería ejecutados durante el mes de septiembre 2025, comuna de Vitacura.  $ 340.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.403 $ 340.403
Total Neto $ 340.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.677
TOTAL OC $ 405.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.