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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1388961-544-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Provision de helio mes de noviembre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1388961-58-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
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R.U.T. |
65.118.035-K |
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Dirección de Facturación |
Av El Rodeo 13541, costado BICRIM. |
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Comuna |
Lo Barnechea
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Impuesto |
658163,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av El Rodeo 13541, costado BICRIM. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fernando Alberto |
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Razón Social |
ICONSA S.A
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R.U.T. |
76.202.463-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fernando Alberto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad no definida | Servicio de flete. | |
$ 24.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.500
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$ 24.500
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12142005
| Gas Helio He | 1 | Unidad | Servicio Provisión de Helio, correspondiente al mes de noviembre. | Helio 5.0 99,999% pureza |
$ 3.439.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.439.520
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$ 3.439.520
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Total Neto
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$ 3.464.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 658.164
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$ 4.122.184
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.