Orden de Compra. Nº1388974-149-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-115-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388974-149-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-115-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075
Comuna Dalcahue
Impuesto 29895
Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ISLA SPA
Razón Social PATIO CONSTRUCTOR Y FERRETERIA LA ISLA SPA
R.U.T. 77.559.373-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA ISLA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2UnidadLLAVES DE CORTE RAPIDO DE 1 PULGADA. SEGUN DETALLE EN SOLICITUD N° 33 ADJUNTA  $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.782 $ 13.782
31231308
Tubería de bronce2UnidadTERMINAL HI DE 1 PULGADA EN COBRE. SEGUN DETALLE EN SOLICITUD N° 33 ADJUNTA  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
56101501
Soportes1UnidadSOPORTE BASE CON RUEDAS PARA REFRIGERADOR, MEDIDAS mínimas 40x40cm y medidas máximas 56x56cms. SEGUN DETALLE EN SOLICITUD N° 135 ADJUNTA  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS MARCA MUNDIAL RED DOT 690 91/2'' 24cm Reforzada. SEGUN DETALLE EN SOLICITUD N° 43 ADJUNTA  $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.960 $ 94.960
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON 40050 VEHICULOS SEGUN DETALLE EN SOLICITUD N° 43 ADJUNTA  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
47131615
Escobillones1UnidadMANGO ESCOBILLON 40050 VEHICULO SEGUN DETALLE EN SOLICITUD N° 43 ADJUNTA  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
Total Neto $ 157.342
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.895
TOTAL OC $ 187.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.