Orden de Compra. Nº1388974-159-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-129-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388974-159-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-129-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075
Comuna Dalcahue
Impuesto 443835
Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141504
Aplicadores o absorbentes médicos52kilogramoGASA HIDROFILICA MUNCARE. (unidades de 1 kilo) SOLIC. INTERNA N° 168   $ 20.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.596 $ 1.064.596
42142711
Sets de sonda uretral100UnidadSONDA FOLEY N° 18 LATEX SOLIC. INTERNA N° 169   $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.500 $ 86.500
42141504
Aplicadores o absorbentes médicos100kilogramoALGODON HIDROFILICO PRENSADO PREMIUM CRANBERRY (unidades de 1 kilo) SOLICITUD INTERNA N° 167   $ 8.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.700 $ 889.700
42142711
Sets de sonda uretral10UnidadSONDA FOLEY N° 16 LATEX 3 LUMENES SOLIC. INTERNA N° 169  $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos400UnidadPARCHE OCULAR ADULTO DESECHABLE SOLIC. INTERNA N° 169  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos200UnidadPARCHE OCULAR PEDIATRICO DESECHABLE SOLIC. INTERNA N° 169  $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200
42292904
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados72CajaNYLON AZUL MONOFILAMENTO SUTURA NO ABSORBIBLE ESTERIL en calibre 3/0 con aguja de 1/2 círculo redonda de 20 mm (caja de 36 sobres) SOLIC. INTERNA N° 169  $ 1.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.368 $ 127.368
42142711
Sets de sonda uretral10UnidadSONDA FOLEY N° 18 LATEX 3 LUMENES SOLIC. INTERNA N° 169   $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
Total Neto $ 2.335.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.835
TOTAL OC $ 2.779.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.