Orden de Compra. Nº1388974-162-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1388974-15-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388974-162-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1388974-15-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1388974-15-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075
Comuna Dalcahue
Impuesto 1413600
Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS HEBREO
Razón Social COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA
R.U.T. 77.790.460-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICAS HEBREO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes800UnidadADQUISICION DE LENTES UAPO PARA USUARIOS CESFAM DALCAHUE. COMPONENTE 1.1CONTAMOS CON MAS 500 MODELOS DE ARMAZONES EN DIFERENTES COLORES, TAMAÑOS , Y MATERIALES CON CRISTALES ORGANICO BLANCOS, CAPA AR , FOTOCROMATICO Y HIGH LITE , LA ENTREGA DE LOS LENTES SERIAN DE 5 DIAS HABILES , CON GARANTIA DE 12 MESES $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440.000 $ 7.440.000
Total Neto $ 7.440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.413.600
TOTAL OC $ 8.853.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.