Orden de Compra. Nº1388974-22-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-22-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388974-22-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-22-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075
Comuna Dalcahue
Impuesto 119320
Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Troya Comunicaciones Ltda.
Razón Social TROYA COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 77.469.770-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Troya Comunicaciones Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios100UnidadSE REQUIERE TALONARIOS DE CONTROL SERIADO PRESION ARTERIAL SEGUN SOLICITUD E IMAGENES ADJUNTAS.-  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
14111805
Talones o talonarios1000UnidadSE REQUIERE CARNET DENTAL SEGUN SOLICITUD E IMAGENES ADJUNTAS.-  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
14111805
Talones o talonarios200UnidadSE REQUIERE FICHAS ODONTOLOGICA SEGUN SOLICITUD E IMAGENES ADJUNTAS.-  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 628.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.320
TOTAL OC $ 747.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.857.824-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.