Orden de Compra. Nº1388974-234-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-196-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388974-234-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-196-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075
Comuna Dalcahue
Impuesto 9500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMINISTROS Y ENTRETENCIONES MAXIF.
Razón Social SERGIO EDUARDO URBINA NUNEZ
R.U.T. 16.267.196-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMINISTROS Y ENTRETENCIONES MAXIF.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10Talonario"SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO", 100 HOJAS CADA TALONARIO DETALLE EN SOLICITUD ADJUNTA N° 255 MEDIDAS ANCHO 16,7cm X 12cm, EN papel bond de 75 gramos, ENGOMADO.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10Talonario"SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO PSCV ", 100 HOJAS CADA TALONARIO, DETALLE EN SOLICITUD ADJUNTA N° 255 MEDIDAS ANCHO 16,7 X 13cm, papel bond de 75 gramos, ENGOMADO.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 50.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.500
TOTAL OC $ 59.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.267.196-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.