Orden de Compra. Nº1388974-69-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-66-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388974-69-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-66-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075
Comuna Dalcahue
Impuesto 11814,01
Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMAR
Razón Social MARGARITA INÉS GUENTEO MARÍN
R.U.T. 16.490.866-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10Caja10 CAJA CORCHETE 26/6 (DE 5000 UNIDADES)  $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
44121615
Corcheteras1Unidad01 CORCHETERA MEDIANA   $ 4.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.010 $ 4.010
44121611
Perforadoras1Unidad01 PERFORADORA MEDIANA PP 30-25 HOJAS  $ 3.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.834 $ 3.834
60121518
Lápices de grafito10Unidad10 LAPIZ GRAFITO  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
60121535
Goma de borrar10Unidad10 GOMA DE BORRAR FACTIS S20  $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.470 $ 3.470
44121619
Sacapuntas2Unidad02 SACAPUNTAS CON DEPOSITO  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598 $ 598
44121708
Marcadores17Unidad02 PLUMON PIZARRA AZUL 02 PLUMON PIZARRA NEGRO 02 PLUMON PIZARRA ROJO 02 PLUMON PERMANENTE AZUL 02 PLUMON PERMANENTE NEGRO 02 PLUMON PERMANENTE ROJO 05 DESTACADORES STABILO BOSS COLORES VARIOS   $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.546 $ 12.546
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad10 BARRA DE PEGAMENTO STICK FIX 21 GR  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111525
Papel multiuso2Unidad02 CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO  $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.358 $ 3.358
31201512
Cinta Transparente10Unidad10 CINTA ADHESIVA SCOTCH 19 mm X 33 m  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad02 CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
44121612
Cuchillos cartoneros2Unidad02 CUCHILLO CARTONERO O CORTACARTON Hoja: 9 mm. Largo aproximado: 12 - 13 cm. Uso: Papel, sobres, cortes finos.  $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.114 $ 1.114
44121618
Tijeras2Unidad02 Tijera Tijera Oficina 8,5"  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134 $ 2.134
44121701
Lápiz pasta20Unidad10 LAPICES PASTA AZUL 10 LAPICES PASTA NEGRO  $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
14111530
Notas de papel autoadhesivo15Unidad15 POST IT AUTOADHESIVO 7,5 X 7,5 CM  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.585 $ 9.585
Total Neto $ 62.179
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.814
TOTAL OC $ 73.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.