|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1389-4-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA FISCAL PATENTE WY-4488, DEPROV. CENTRO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Centro
|
|
R.U.T. |
61.944.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 642, 2° piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
70938 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 642, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Salinas y Fabres S.A. |
|
Razón Social |
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
91.502.000-3 |
|
Sucursal |
Salinas y Fabres S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101 2239-4-LR17
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | | (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 | (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(7)
; SERVICIO POR $ 10(5)
; SERVICIO POR $ 100(3)
; SERVICIO POR $ 1000(3)
; SERVICIO |
$ 373.357,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 373.357
|
$ 373.357
|
|
|
Total Neto
|
$ 373.357
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.938
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 444.295
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.