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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1389-49-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE ACTIDADES CON DOCENTES EN CONTEXTO DE "REFORMA DE LA EDUCACION", DESTACANDO INICIATIVAS MOVAMONOS, COMUNIDADES EDUCATIVAS FAEP, PADEM Y POLITICA EDUCATIVA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Centro
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R.U.T. |
61.944.400-0 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 642, 2° piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
230980,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 642, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.293.800-8 |
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Sucursal |
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44112005 2239-4-LP14
| Agendas | 26 | | (1364995) AGENDA ASCOTT MANAGER 2017 UNIDAD 1391507 | (1364995) AGENDA ASCOTT MANAGER 2017 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.000
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$ 143.000
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 176 | | (1518275) LÁPIZ PARKER ACERO CLIP PLATA CT UNIDAD 1520276 | (1518275) LÁPIZ PARKER ACERO CLIP PLATA CT UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.091.200
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$ 1.091.200
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Total Neto
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$ 1.234.200
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Descuento
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$ 18.513
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 230.981
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.446.668
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.