|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1389-53-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RAV CONTRATA SERVICIO DE COFFE-BREAK PARA JORNADA TECNICO PROFESIONAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Centro
|
|
R.U.T. |
61.944.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 642, 2° piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
144156,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 642, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Patagonia |
|
Razón Social |
Eventos y Baquetearía Patagonia Limitada
|
|
R.U.T. |
76.295.687-K |
|
Sucursal |
Patagonia |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 100 | | (1114672) COFFE BREAK DELIVERY - ESPECIAL VALOR PERSONA 1134672 | (1114672) COFFE BREAK DELIVERY - ESPECIAL VALOR PERSONA; Código: ;Región : RM
|
$ 7.742,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 774.200
|
$ 774.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 774.200
|
|
Descuento
|
$ 15.484
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 144.156
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 902.872
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.