Orden de Compra. Nº1389-56-CM19 "COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA JORNADA "ENCUENTRO CRA CREANDO REDES 2019" DEL DEPROV. SANTIAGO CENTRO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Centro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389-56-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA JORNADA "ENCUENTRO CRA CREANDO REDES 2019" DEL DEPROV. SANTIAGO CENTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro
Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro
R.U.T. 61.944.400-0
Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 82 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro
R.U.T. 61.944.400-0
Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 16984
Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel4 (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339(1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: 12569; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.684 $ 57.684
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (977136 )JABÓN DE TOCADOR ELITE LIQUIDO ECONOMICO BIDÓN 5 L UNIDAD 992136(977136) JABÓN DE TOCADOR ELITE LIQUIDO ECONOMICO BIDÓN 5 L UNIDAD; Código: 88451; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.264 $ 6.264
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (976584 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 991584(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: 83727; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.444 $ 25.444
Total Neto $ 89.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.984
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 106.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.