Orden de Compra. Nº1389-78-CM19 "COMPRA MATERIALES PARA "JORNADA PSP", DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION SANTIAGO CENTRO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Centro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389-78-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA "JORNADA PSP", DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION SANTIAGO CENTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro
Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro
R.U.T. 61.944.400-0
Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro
R.U.T. 61.944.400-0
Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 31830
Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios3 (1347482 )ADHESIVO ARTEL BARRA 35 GR 12 UNIDADES 1373796(1347482) ADHESIVO ARTEL BARRA 35 GR 12 UNIDADES ; Código: 84925; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.483 $ 18.483
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector24 (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.584 $ 16.584
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007319 )CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AZUL OSCURO UNIDAD 1025319(1007319) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AZUL OSCURO UNIDAD; Código: 80167AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso25 (1153283 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS 1175907(1153283) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS; Código: 11839; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.775 $ 69.775
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso25 (1108026 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: 11827; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.225 $ 59.225
Total Neto $ 169.217
Descuento $ 1.692
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.830
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 199.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.