Orden de Compra. Nº1389183-19724-SE25 "234 CV TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMENTRE NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389183-19724-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 234 CV TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMENTRE NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1389183-41-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO ANDALIEN COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sotomayor 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 960
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Facturación Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo Enrique
Razón Social LEONARDO ENRIQUE CERDA SÁNCHEZ
R.U.T. 10.040.611-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Leonardo Enrique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados20DíaS-L6 LOTA ESCUELA BASICA ARTÍSTICA ISAÍAS GUEVARA SOTO MES DE NOVIEMBRE  $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000
78111803
Servicios de autobuses contratados20DíaS-C9 CORONEL ESCUELA ARTURO HUGHES CERNA MES DE NOVIEMBRE  $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780.000 $ 2.780.000
78111803
Servicios de autobuses contratados18DíaS-L7 LICEO CARLOS COUSIÑO GOYENECHEA MES DE NOEVIEMBRE  $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.000 $ 2.142.000
78111803
Servicios de autobuses contratados20DíaS-C9 CORONEL ESCUELA ARTURO HUGHES CERNA MES DE NOVIEMBRE AUMENTO DE CONTRATO  $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.000 $ 334.000
78111803
Servicios de autobuses contratados20DíaS-C11 CORONEL ESCUELA REMIGIO CASTRO ABURTO MES DE NOEVIEMBRE  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000
78111803
Servicios de autobuses contratados19DíaS-C1 CORONEL ROSITA RENARD MES DE NOVIEMBRE  $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.071.000 $ 2.071.000
78111803
Servicios de autobuses contratados20DíaS-C3 CORONEL RAFAEL SOTO MAYOR MES DE NOVIEMBRE  $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000
78111803
Servicios de autobuses contratados19DíaS-C12 CORONEL ESCUELA BASICA PLAYAS NEGRAS MES DE NOVIEMBRE   $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.154.000 $ 3.154.000
78111803
Servicios de autobuses contratados19DíaS-C13 CORONEL ESCUELA ROSITA RENARD MES DE NOVIEMBRE   $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.071.000 $ 2.071.000
78111803
Servicios de autobuses contratados20DíaS-SP4 SAN PEDRO ESCUELA DIFERENCIAL PIERRE MENDES FRANCE MES DE NOVIEMBRE   $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
Total Neto $ 25.532.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.532.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.