Orden de Compra. Nº1389183-19774-SE25 "234 CV TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMENTRE DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389183-19774-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 234 CV TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMENTRE DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1389183-41-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO ANDALIEN COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sotomayor 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1027
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T. 61.981.100-3
Dirección de Facturación Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo Enrique
Razón Social LEONARDO ENRIQUE CERDA SÁNCHEZ
R.U.T. 10.040.611-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Leonardo Enrique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados9DíaS-L6 LOTA ESCUELA BASICA ARTÍSTICA ISAÍAS GUEVARA SOTO MES DE DICIEMBRE  $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.000 $ 1.296.000
78111803
Servicios de autobuses contratados12DíaS-C9 CORONEL ESCUELA ARTURO HUGHES CERNA MES DE DICIEMBRE  $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.000 $ 1.668.000
78111803
Servicios de autobuses contratados6Unidad no definidaS-L7 LICEO CARLOS COUSIÑO GOYENECHEA MES DE DICIEMBRE  $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000
78111803
Servicios de autobuses contratados12DíaS-C9 CORONEL ESCUELA ARTURO HUGHES CERNA MES DE DICIEMBRE AUMENTO DE CONTRATO  $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.400 $ 200.400
78111803
Servicios de autobuses contratados8DíaS-C11 CORONEL ESCUELA REMIGIO CASTRO ABURTO MES DE DICIEMBRE  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
78111803
Servicios de autobuses contratados9DíaS-C1 CORONEL ROSITA RENARD MES DE DICIEMBRE  $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.000 $ 981.000
78111803
Servicios de autobuses contratados13DíaS-C3 CORONEL RAFAEL SOTO MAYOR MES DE DICIEMBRE  $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535.000 $ 2.535.000
78111803
Servicios de autobuses contratados9DíaS-C12 CORONEL ESCUELA BASICA PLAYAS NEGRAS MES DE DICIEMBRE   $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494.000 $ 1.494.000
78111803
Servicios de autobuses contratados9DíaS-C13 CORONEL ESCUELA ROSITA RENARD MES DE DICIEMBRE  $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.000 $ 981.000
78111803
Servicios de autobuses contratados17DíaS-SP4 SAN PEDRO ESCUELA DIFERENCIAL PIERRE MENDES FRANCE MES DE DICIEMBRE   $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975.000 $ 2.975.000
Total Neto $ 13.924.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 13.924.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.