Orden de Compra. Nº
1389183-19774-SE25
"
234 CV TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMENTRE DICIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1389183-19774-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
234 CV TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMENTRE DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1389183-41-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO EDUCATIVO ANDALIEN COSTA
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T.
61.981.100-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Sotomayor 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1027
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DE ANDALIÉN CO
R.U.T.
61.981.100-3
Dirección de Facturación
Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
Comuna
Coronel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Manuel Montt 798, esquina Balmaceda, Coronel, centro.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Leonardo Enrique
Razón Social
LEONARDO ENRIQUE CERDA SÁNCHEZ
R.U.T.
10.040.611-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Leonardo Enrique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
9
Día
S-L6 LOTA ESCUELA BASICA ARTÍSTICA ISAÍAS GUEVARA SOTO MES DE DICIEMBRE
$ 144.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.296.000
$ 1.296.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
12
Día
S-C9 CORONEL ESCUELA ARTURO HUGHES CERNA MES DE DICIEMBRE
$ 139.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.668.000
$ 1.668.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
6
Unidad no definida
S-L7 LICEO CARLOS COUSIÑO GOYENECHEA MES DE DICIEMBRE
$ 119.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714.000
$ 714.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
12
Día
S-C9 CORONEL ESCUELA ARTURO HUGHES CERNA MES DE DICIEMBRE AUMENTO DE CONTRATO
$ 16.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.400
$ 200.400
78111803
Servicios de autobuses contratados
8
Día
S-C11 CORONEL ESCUELA REMIGIO CASTRO ABURTO MES DE DICIEMBRE
$ 135.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080.000
$ 1.080.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
9
Día
S-C1 CORONEL ROSITA RENARD MES DE DICIEMBRE
$ 109.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 981.000
$ 981.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
13
Día
S-C3 CORONEL RAFAEL SOTO MAYOR MES DE DICIEMBRE
$ 195.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.535.000
$ 2.535.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
9
Día
S-C12 CORONEL ESCUELA BASICA PLAYAS NEGRAS MES DE DICIEMBRE
$ 166.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.494.000
$ 1.494.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
9
Día
S-C13 CORONEL ESCUELA ROSITA RENARD MES DE DICIEMBRE
$ 109.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 981.000
$ 981.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
17
Día
S-SP4 SAN PEDRO ESCUELA DIFERENCIAL PIERRE MENDES FRANCE MES DE DICIEMBRE
$ 175.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.975.000
$ 2.975.000
Total Neto
$ 13.924.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 13.924.400
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.